• <noframes id="bfbfc">
    <li id="bfbfc"><ol id="bfbfc"></ol></li>

      • 当前位置:大发快3 >> 大发快3 >> 财政资金 >> 预算决算
        2019年度南平市大发快3平台委老干部局及所属事业单位部门预算公开
        大发快3平台人民政府 日期:2019-01-29 10:49 来源:财政局 【字体: 】 点击数: 

          目  录

        2019年度南平市大发快3平台委老干部局及所属事业单位部门预算说明

        一、部门主要职责

        二、部门预算单位构成

        三、部门2019年主要工作任务

        四、预算收支总体情况

        五、一般公共预算拨款支出情况

        六、政府性基金预算拨款支出情况

        七、财政拨款预算基本支出情况

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况

        九、其他重要事项说明

        十、名词解释

        预算附表

        3-1   2019年度收支预算总表

        3-2   2019年度收入预算总表

        3-3   2019年度支出预算总表

        3-4   2019年度财政拨款收支预算总表

        3-5   2019年度一般公共预算拨款支出预算表

        3-6   2019年度政府性基金拨款支出预算表

        3-7   2019年度一般公共预算支出经济分类情况表  

        3-8   2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        3-10  2019年度部门专项资金管理清单目录

        3-11  2019年度部门业务费绩效目标表

        3-12  2019年度专项资金绩效目标表

        2019年度南平市大发快3平台委老干部局及所属事业单位部门预算说明

          

        2019年部门预算经区人大十六届三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        区委老干部局及干休所的主要职责是:宣传、贯彻落实党的老干部工作路线、方针、政策,检查、督促本区各单位对老干部政治、生活两项待遇的落实。

        1、根据党的老干部工作路线、方针、政策,制定或参与制定本区有关规定,并负责组织实施。

        2、指导协调本区各单位离休干部管理工作。

        3、协调有关部门做好离休干部遗属工作。

        4、推进离退休干部老同志老年教育规划实施。

        5、组织和引导老干部因地制宜地在两个文明建设中发挥作用和开展健康有益的活动。

        6、督促老干部所在单位做好老干部的思想政治工作和党支部建设工作。

        7、及时向区委组织部和南平市委老干部局反馈老干部工作的重要信息。

        8、负责本局对所属单位(干休所、活动室、老年大学)的领导和业务指导以及对挂靠单位的联系、协调工作。

        9、指导全区离退休支部党建工作。

        10、承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,老干局部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称经费性质人员编制数在职人数
         中共南平市大发快3平台委老干部局 财政全额拨款 5 5
         南平市大发快3平台离休干部休养所 财政全额拨款 62
            

        三、部门主要工作任务

        2019年,老干部局主要任务是:认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真抓好老干部政治和生活待遇的落实,进一步加强思想建设和阵地建设,充分发挥老干部作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)调整完善老干部“两费”承担比例和医疗保健服务机制,积极协调探索加强定点医疗机构为离休干部提供优质、快捷服务的措施。

        (二)完善老干部学习活动场所建设,为老干部提供良好社会活动空间,组织开展丰富多彩的正能量活动。

        (三)落实离休干部年节及住院慰问制度。

        (四)加大精准服务离休干部工作和困难帮扶机制力度。

        四、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 老干部局及下属干休所收入预算为163.86万元,比上年增加23.57万元,主要原因是人员工资增长和老年大学、机关老体协和新四军研究会经费增加。其中:一般公共预算拨款149.21万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入14.65万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算163.86万元,比上年增加23.57万元,其中:人员支出87.73万元,对个人和家庭补助支出9.65万元,公用支出66.48万元,项目支出0万元。

        五、一般公共预算拨款支出情况

        2019年度一般公共预算拨款支出163.86万元,比上年增加23.57万元,主要原因是人员工资增长和老年大学、机关老体协和新四军研究会经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        (一)行政运行115.83万元。主要用于局在职人员基本支出、一般业务支出、老年大学、机关老体协、老年书画研究会、新四军研究会专项等支出。

        (二)离退休人员管理机构17.25万元。主要用于干休所在职人员基本支出、一般业务支出。

        (三)机关事业单位基本养老保险9.91万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费单位部分支出。

        (四)行政单位医疗3.05万元。主要用于局机关在职人员按比例缴交的单位部分医疗保险金。

        (五)事业单位医疗0.92万元。主要用于干休所按比例缴交的单位部分医疗保险金支出。

        (六)公务员医疗补助0.74万元。主要用于局机关和干休所在职及离退休人员医疗补助资金支出。

        (七)其他医疗救助0.49万元。主要用于在职人员大病医疗救助缴纳资金支出。

        (八)归口管理的行政单位离退休6.73万元。主要用于局机关离休人员工资、离退休人员高龄补贴、过节费支出。

        (九)事业单位离退休3.00万元。主要用于干休所退休人员高龄补贴、过节费支出

        (十)住房公积金5.94万元。主要用于按比例缴交局机关及干休所在职人员住房公积金支出。

        六、政府性基金预算拨款支出情况

        本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        七、财政拨款预算基本支出情况

        2019年度财政拨款基本支出149.21万元,其中:

        (一)人员经费97.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费51.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费

        2019年预算安排0万元。与上年持平。

        (二)公务接待费

        2019年预算安排4.5万元。主要用于接待参观考察的离退休老干部和上级及其他省、市等老干部门来潭慰问住潭的离休老干部及遗属等方面的接待活动。与上年持平。

        (三)公务用车购置及运行费

        2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2019年老干部局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.08万元,与2018年持平。

        (二)政府采购情况

        2019年老干部局部门政府采购预算总额7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截止2018年底,老干部局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)绩效目标设置情况

        2019年老干部局部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金191.5万元。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

        12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附表:3-1 2019年度收支预算总表

        3-2 2019年度收入预算总表

        3-3 2019年度支出预算总表

        3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

        3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

        3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

        3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

        3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

        3-12 2019年度专项资金绩效目标表

          

          2019年度南平市大发快3平台委老干部局及所属事业单位部门预算公开

         
         
         

        大发快3 |大发快3平台 | |手机版 | | 亚洲彩票-最靠谱快三投注平台|大发时时彩-快三官网投注|极速快3_提供专业的快3购彩平台!!!|大发快3_官网_注册_登录|大發快三-首页|大發快三-大發快三app-大發快三官网|